Pereiti prie turinio

Individuali veikla. Kaip įregistruoti individualią veiklą?


Rekomenduojami pranešimai

Taigi, programuoju (62.01), ar man reikia vesti kazkoki pajamu zurnala jai nieko nedarau su grynais pinigais?

 

Reikia.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373429

 

Kaip suprantu PSD reikia moketi 90lt, nesvarbu kiek uzdirbi?

 

PSD avansu moka tie asmenys, kurie nėra drausti privalomuoju sveikatos draudimu kitur (nedirba ir nesimoko).

 

 

Ar reikia israsyti saskaita faktura? Ir ar uztenka ta saskaita faktura nusiusti el. pastu? Kur galima butu parsisiusti tos fakturos forma ar pavyzdi?

 

Teoriškai ne, nes teisės aktai to nenumato.

Bet iš praktinės pusės - daugelis taip daro.

 

Daug blankų rasite čia:

 

http://www.buhalteris.lt/lt/blankai

 

 

Kada pasirenkamas tas 30% islaidu nurasymas?

 

 

Renkatės jūs pats, kuris variantas palankesnis.

 

Pildydamas ta veiklos iregistravimo forma, ten nebuvo pasirinkimo, nei kada moketi mokescius nei nieko, tai kiek skaiciau, galiu moketi kas menesi ir kas metus... Tai visus mokescius galiu moketi kas menesi, kad nereiktu poto uz visus metus moketi?

 

Mokesčiai yra mokami arba avansu arba pasibaigus finansiniams metams iki sekančių metų gegužės 1 d. pateikus GPM308 deklaraciją.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Pildydamas ta veiklos iregistravimo forma, ten nebuvo pasirinkimo, nei kada moketi mokescius nei nieko, tai kiek skaiciau, galiu moketi kas menesi ir kas metus... Tai visus mokescius galiu moketi kas menesi, kad nereiktu poto uz visus metus moketi?

Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, jiems priklausančias mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas moka nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos. Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos (t.y. iki gegužės 1 d.). Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, mėnesio 28,5 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokos gali būti avansu apskaičiuojamos ir sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos. Šios avansu apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Avansu sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos negrąžinamos ir netikslinamos.

 

http://www.tax.lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_mokesciu_skaiciuokle

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Viena įmonė prašo atsiųsti individualios veiklos pažymėjimo kopiją, ar privaloma? Tikslas kam jiems reikia neaišku.

 

Įmonė turi įsitikinti ar jūs vykdote individualią veiklą paslaugos (prekių) pateikimo momentu.

Nes nuo to priklauso sandorio apmokestinimo schema bei atitinkamos informacijos apie sandorį pateikimo forma VMI. Jei įmonė neturės jūsų veiklos pažymėjimo kopijos rizikuoja susilaukti mokestinių nemalonumų.

 

Žinoma tai atrodo absurdiškai, bet kol kas pas mus nėra duomenų bazės kurioje būtų galima patikrinti IV regisracijos būklę sandorio momentu.

 

Galimybė patikrinti verslo liudijimų turėtojus yra.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki,

 

Noriu deklaruoti praitu metu Individualios veiklos pagal pazyma pajamas. Situacija tokia kad pelno susidaro keli simtai litu, bet dar yra prekiu likutis uz kelis tukstancius lt. Mokesciai (pelno, psd, vsd) mokami nuo per metus gauto pelno ar nuo pelno + inventorizuotos prekiu likucio savikainos?\

Dekui

 

 

ir man aktualu :) pvz.: jei pajamos 11 tukst., islaidos 7 tukst. (atminusavus 5 tukst. litu vertes likuti inventorizuota). Tuomet jau moku mokescius nuo 4 tukst.? Taip? Ir ar butina atminusuoti inventorizacija is islaidu?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

jeigu isregistruoju,galiu iskart naudotis db?

 

Pagal jų nustatytą tvarką:

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/tarpininkavimas_idarbinant.aspx

 

ir man aktualu :) pvz.: jei pajamos 11 tukst., islaidos 7 tukst. (atminusavus 5 tukst. litu vertes likuti inventorizuota). Tuomet jau moku mokescius nuo 4 tukst.? Taip? Ir ar butina atminusuoti inventorizacija is islaidu?

 

Inventorizuotų prekių likučiai parodo kiek jūs turite neparduotų prekių, o neparduotų prekių savikainos į išlaidas traukti negalima.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

O tinka islaidoms pagrysti cekiai is pasto? Banko pavedimai? Pvz pirkau prekiu is rusijos ir apmokejau banku uz prekes ir tuo paciu uz pasto islaidas.

 

Galima, nes:

 

31. Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, atitinkančiais Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 8 ir 9 dalių reikalavimus. Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 1000 litų. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, neprivalo turėti išlaidų pagrindimo dokumentų

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373429

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Pagal jų nustatytą tvarką:

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/tarpininkavimas_idarbinant.aspx

 

 

 

Inventorizuotų prekių likučiai parodo kiek jūs turite neparduotų prekių, o neparduotų prekių savikainos į išlaidas traukti negalima.

 

ta prasme man zurnale netgi nerodyti inventorizacijos likuciu vertes? Kaip as supratau tai reikia atminusuoti is islaidu...

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Galima, nes:

 

31. Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, atitinkančiais Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 8 ir 9 dalių reikalavimus. Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 1000 litų. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, neprivalo turėti išlaidų pagrindimo dokumentų

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373429

Tai taip iseina, kad islaidu dokumentu neprivalau tureti? Tai kaip tada man islaidas parodyt? Pvz islaidos kurui/pastui 500LT/men, parasau, kad islaidos 800LT ir niekas netikrina jeigu neprivalau turet islaidu dokumentu?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Tai taip iseina, kad islaidu dokumentu neprivalau tureti? Tai kaip tada man islaidas parodyt? Pvz islaidos kurui/pastui 500LT/men, parasau, kad islaidos 800LT ir niekas netikrina jeigu neprivalau turet islaidu dokumentu?

 

Aš irgi šito nesuprantu, pvz jei iki atitinkamos sumos nebūtina sąskaita, tai kaip suprasti, kodėl netinka tik čekiai visur?

 

p.s. o Tu gali sudaryt sutartį su paštu, kur mėnesio gale gausi sąskaitą ir tada tik apmokėt ją reiks rolleyes.gif

 

 

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

ta prasme man zurnale netgi nerodyti inventorizacijos likuciu vertes? Kaip as supratau tai reikia atminusuoti is islaidu...

 

Na taip, jei jaus jūs į žurnalą įtraukėte ir neparduotų prekių vertę.

 

Pvz. jūs nupirkote prekių už 100 Lt. iš karto įtraukėte į išlaidas.

Po to atlikote inventorizaciją ir paaiškėjo, kad pas jus dar prekių neparduota už 40 Lt., reiškia į išlaidas buvo galima traukti tik 60 Lt., taigi išeitų atminusuoti tuos 40 Lt.

 

 

Bet ar nėra paprasčiau į išlaidas įtraukti tik parduotų prekių vertę, o ne visų nupirktų pardavimui?

 

Tai taip iseina, kad islaidu dokumentu neprivalau tureti? Tai kaip tada man islaidas parodyt? Pvz islaidos kurui/pastui 500LT/men, parasau, kad islaidos 800LT ir niekas netikrina jeigu neprivalau turet islaidu dokumentu?

 

 

Išlaidas patvirtinančius dokumentus visada privalu turėti. TIk ne visada privalu turėti sąskaitas - faktūras, o užtenka kvitų.

 

Reikalavimus buvau įkelusi.

 

Aš irgi šito nesuprantu, pvz jei iki atitinkamos sumos nebūtina sąskaita, tai kaip suprasti, kodėl netinka tik čekiai visur?

 

p.s. o Tu gali sudaryt sutartį su paštu, kur mėnesio gale gausi sąskaitą ir tada tik apmokėt ją reiks rolleyes.gif

 

 

Taip iki tam tikros sumos užtenka kvito.

pvz. perkate maximoje kanceliarines prekes už 15 lt., jums išmuša kasos aparato kvitą, sąskaitos galite ir neišsirašinėti, nes pirkimo vertė neviršija 1000 Lt. ir sąskaita neprivaloma.

 

Pvz. pirksite spausdintuvą už 1200 Lt., irgi išmuš kvitą, bet jo nepakaks, o jau reikės ir sąskaitos, nes pirkimo vertė yra didesnė nei 1000 Lt.

 

 

Tokios sąlygos yra taikomos ne PVM mokėtojams.

PVM mokėtojams visur ir visada reikalingas ne tik kvitas bet ir sąskaita.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Na taip, jei jaus jūs į žurnalą įtraukėte ir neparduotų prekių vertę.

 

Pvz. jūs nupirkote prekių už 100 Lt. iš karto įtraukėte į išlaidas.

Po to atlikote inventorizaciją ir paaiškėjo, kad pas jus dar prekių neparduota už 40 Lt., reiškia į išlaidas buvo galima traukti tik 60 Lt., taigi išeitų atminusuoti tuos 40 Lt.

 

 

Bet ar nėra paprasčiau į išlaidas įtraukti tik parduotų prekių vertę, o ne visų nupirktų pardavimui?

 

 

Na prekes buna uzsistovi, saskaitu daug...is karto suvedu i zurnala... tai gerai darau, jei prekiu likutis, kurio verte 5 tukst., atemiau is islaidu skilties, parasiau su minuso zenklu, toliau 2013 metams irasiau su pliusu?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Papasakokit kaip su tuo islaidu rodymu.

Man pvz labiau apsimoketu rodyt 30%, nei tikslia suma. Nes pvz pajamu gaunu 2500 islaidu ~1200

Tai geriau 30% pasirinkt :)

Bent jau mane kai vmi išsikvietė ir paklausė kodėl neturiu jokių išlaidų dokumentų, tai pasakiau, kad man neapsimoka smulkias išlaidas traukti į žurnalą, kad geriau 30% nuo pajamų atskaičiuosiu kaip išlaidas, tuo viskas ir pasibaigė, nei aš rašiau kur nors žurnale nei ką, paprasčiausiai kai deklaruosi pajamas pirmiausia nuo gautų pajamų atskaičiuok 30% ir tada nuo likusios sumos skai2iuokis mokesčius. :)

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Bent jau mane kai vmi išsikvietė ir paklausė kodėl neturiu jokių išlaidų dokumentų, tai pasakiau, kad man neapsimoka smulkias išlaidas traukti į žurnalą, kad geriau 30% nuo pajamų atskaičiuosiu kaip išlaidas, tuo viskas ir pasibaigė, nei aš rašiau kur nors žurnale nei ką, paprasčiausiai kai deklaruosi pajamas pirmiausia nuo gautų pajamų atskaičiuok 30% ir tada nuo likusios sumos skai2iuokis mokesčius. :)

O realiai kazin galima taip su tuo 30%.

Nes paskaiciuokim gauni pinigu 5000LT, islaidu turi 2200. Ty 44%

Bet jeigu pazymesi 30%, daugiau liks pelno.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Variantus ar iš pajamų atimti 30 proc. ar rinktis būdą kai renkami išlaidas pateisinantys dokumentai pasirenkate patys pagal tai kokį varinatą pritaikius jums lieka mažiau apmokestinamųjų pajamų ir yra optimalesni mokesčiai.

Galima kas menesi pvz pasirinkt viena menesi islaidas pateikiu dokumentais, kita menesi 30% pasirenku?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Žodžiu,....

Skambinau 3 kart į VMI pagalbos telefoną, jungė ir su vyresniąja konsultante, niekas nežino ką daryti.

Dirbu per oDesk. Gaunu pinigus iš ten, veduosi į kažkokį virtualų banką (skrill) ir tik tada į Lietuvišką sąskaitą.

Kaip man išrašinėti sąskaitas-faktūras, jeigu aš negaliu tiesiogiai išrašinėti jos ant kliento (tai pažeidžia oDesk TOS(Terms of Conditions)).

Kai užklausiau oDesko, tai jie man atsiuntė pdf (prikabinau), ir sako užpildykite ir išsiųskite atgal.

Tai mąstau, wtf, negi man kiekvieną kartą reikės pildyti dokumentą tokį, siųsti jiems atgal ir laukti kol pasirašys ir vėl atgal nusiųs. Taipogi nėra ta forma tokia kokia reikalaujama būti "sąskaita-faktūra" - rekvizitų normalių abiejų pusių nėra pvz.

Act_of_acceptance_final_RUS_ENG (2).pdf

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Žodžiu,....

Skambinau 3 kart į VMI pagalbos telefoną, jungė ir su vyresniąja konsultante, niekas nežino ką daryti.

Dirbu per oDesk. Gaunu pinigus iš ten, veduosi į kažkokį virtualų banką (skrill) ir tik tada į Lietuvišką sąskaitą.

Kaip man išrašinėti sąskaitas-faktūras, jeigu aš negaliu tiesiogiai išrašinėti jos ant kliento (tai pažeidžia oDesk TOS(Terms of Conditions)).

Kai užklausiau oDesko, tai jie man atsiuntė pdf (prikabinau), ir sako užpildykite ir išsiųskite atgal.

Tai mąstau, wtf, negi man kiekvieną kartą reikės pildyti dokumentą tokį, siųsti jiems atgal ir laukti kol pasirašys ir vėl atgal nusiųs. Taipogi nėra ta forma tokia kokia reikalaujama būti "sąskaita-faktūra" - rekvizitų normalių abiejų pusių nėra pvz.

 

Vadovaukitės tuo, kad dirbant su užsieniu yra tinkami dokumentai išrašyti užsienio valstybėse pagal tų valstybių teisės aktus.

 

Svarbiausia, kad būtų galima identifikuoti kas pirko, kas pardavė, už ką mokėjo ir kiek mokėjo.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie diskusijos

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Atkurti formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...