Pereiti prie turinio

Individuali veikla pagal pažymą: D.U.K


Rekomenduojami pranešimai

1. Teikti PVM sąskaitų - faktūrų registrus privalo visi PVM mokėtojai. Jei PVM deklaruojat (FR0600) kas mėnesį, tada kas mėnesį iki kito mėnesio 20 d., Jei PVM deklaruojat (FR0600) kas pusmetį, tada pusmečiui pasibaigus iki sekančio mėnesio 20 d.

Na tikrins - netikrins, tai čia niekas negali atsakyti. Bet rizikuojate gauti administracinę baudą už ataskaitų valstybės institucijoms neteikimo. Nes tas laiškas iš VMI jau įspėjimas. Nesureaguosite, tada seks kiti veiksmai.

 

2. Į tą i.SAF (per iMAS) teikiate tik lietuviškas PVM sąskaitas faktūras. Jūsų visas išrašytas bet kam, t.y. lietuviams vokiečiams ir t.t.

O pirkimo sąskaitas tik gautas iš Lietuvos PVM mokėtojų, reiškia tik lietuviškas PVM sąskaitas - faktūras. Užsienietiškų invoice teikti nereikia.

Ačiū!!!

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Dar turiu klausimą dėl bendradarbiavimo su kitom šalim... Sakykim darau svetainę anglijos įmonei ir esu PVM mokėtojas. Kaip skiriasi paprastų (kasmetinių) mokesčių deklaravimas ir PVM deklaravimas kas mėnesį? Ar viską pildyti įprastai, t. y., tos pačios formos, pajamos įtraukiamos į tuos pačius laukelius pan.? Ačiū

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Dar turiu klausimą dėl bendradarbiavimo su kitom šalim... Sakykim darau svetainę anglijos įmonei ir esu PVM mokėtojas. Kaip skiriasi paprastų (kasmetinių) mokesčių deklaravimas ir PVM deklaravimas kas mėnesį? Ar viską pildyti įprastai, t. y., tos pačios formos, pajamos įtraukiamos į tuos pačius laukelius pan.? Ačiū

 

Svetainės kūrimas yra paslauga. Paslaugos tokių atveju Lietuvoje yra ne PVM objektas, nes jų suteikimo vieta ne Lietuva.

Todėl jūs išrašote sąskaitą su nuliniu PVM. Nurodote sąskaitoje, kad taikote PVM įstatymo 13 str. 14 d.

Deklaruojate FR0600 20 eilutėje.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki

 

GPM Imokos kodas?

 

1441 Gyventojų pajamų mokestis mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo

 

teisingai supratau?

 

kitas klausimas

 

iv pagal pazyma pradejau vygdyt

 

06-19

 

pagal kalendoriu

 

06-30 - Sumokamas Gyventoju pajamu mokestis

07-17 - Sumokamas Gyventoju pajamu mokestis

 

nemokejau dar nej vieno,tai kaip dabar daryti

 

moketi arbu ar tik paskutini?

 

aciu uz pagalba ;)

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki

 

GPM Imokos kodas?

 

1441 Gyventojų pajamų mokestis mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo

 

teisingai supratau?

 

kitas klausimas

 

iv pagal pazyma pradejau vygdyt

 

06-19

 

pagal kalendoriu

 

06-30 - Sumokamas Gyventoju pajamu mokestis

07-17 - Sumokamas Gyventoju pajamu mokestis

 

nemokejau dar nej vieno,tai kaip dabar daryti

 

moketi arbu ar tik paskutini?

 

aciu uz pagalba ;)

 

Vykdantys IV GPM moka tik kartą metuose iki kitų metų gegužės 1 d.

 

Kalendoriuje sužymėtos datos dėl GPM pvz. nuo darbo užmokesčio ir pan. Jei ką sako, nuo A klasės pajamų.

 

IV pajamų GPM yra B klasės pajamos.

Redagavo KristinaRUT
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki,

 

vykdau IV su PVM. Keli klausimai:

 

1. Importavau prekę iš užsienio su 0proc. PVM, pardaviau klientei. Prekę grąžino, nes buvo brokuota (suplyšo po pirmo užsidėjimo). Klientei grąžinau pinigus. Ar turėčiau kažkaip papildomai "nurašyti" prekę?

2. Programuoju svetainę anglijos įmonei. Kadangi jie Lietuvoje ne PVM objektas, tai jiems PVM netaikau. Turiu išrašyti PVM sąskaitą faktūrą su 0proc. PVM, ar vesti atskirą seriją paprastų (ne PVM) faktūrų?

3. Tiekėjas iš užsienio išrašė sąskaitą 31 mėnesio dieną, o apmokėjau ją kito mėnesio 01d. Į kurio mėnesio PVM deklaraciją įtraukt šį sandorį?

4. Visuomet pirma išrašau sąskaitas (surenku užsakymus) ir tik po to užsakau prekes. T. y., faktiškai gaunasi taip, kad parduodu prekes, kurių dar neturiu. Ar nieko tokio?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. Klientei parašot kreditinė PVM sąskaitą, kad nereiktų mokėti PVM. Jei prekė brokuota, tai prie sąskaitos pridedate savo surašytą "laiškelį" koks ten brokas ir galite nurašyti prekės savikainą į išlaidas.

2. Išrašote PVM sąskaitą (invoice) su 0 PVM, numeracija tęsiasi.

3. PVM traukiamas ne pagal apmokėjimą, o pagal dokumento datą. Reiškia pagal 31 d. sąskaitą.

4. Turėtų būti taip: išrašot avansines sąskaitas, tada užsakot prekes, kai prekes siunčiat išrašot "normalias" PVM s/f.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

1. Klientei parašot kreditinė PVM sąskaitą, kad nereiktų mokėti PVM. Jei prekė brokuota, tai prie sąskaitos pridedate savo surašytą "laiškelį" koks ten brokas ir galite nurašyti prekės savikainą į išlaidas.

2. Išrašote PVM sąskaitą (invoice) su 0 PVM, numeracija tęsiasi.

3. PVM traukiamas ne pagal apmokėjimą, o pagal dokumento datą. Reiškia pagal 31 d. sąskaitą.

4. Turėtų būti taip: išrašot avansines sąskaitas, tada užsakot prekes, kai prekes siunčiat išrašot "normalias" PVM s/f.

Eilinį kartą didelis ačiū!!! :)

Dar noriu pasitikslinti dėl šio:

4. Turėtų būti taip: išrašot avansines sąskaitas, tada užsakot prekes, kai prekes siunčiat išrašot "normalias" PVM s/f.

Sakykim, klientei 03d. išrašau išankstinę PVM s/f, tuomet 05d. užsakau prekes iš Vokietijos ir tą pačią 05d. išrašau normalią PVM s/f klientei (t. y., mano prekių įsigyjimo ir pardavimo klientei sąskaitų data sutampa), na o mano apmokėjimas (išrašas už importuotas prekes) būna 07d., nes praeina kelios dienos, kol nuskaito rezervuotą sumą iš banko <- ar taip viskas ok?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Eilinį kartą didelis ačiū!!! :)

Dar noriu pasitikslinti dėl šio:

4. Turėtų būti taip: išrašot avansines sąskaitas, tada užsakot prekes, kai prekes siunčiat išrašot "normalias" PVM s/f.

Sakykim, klientei 03d. išrašau išankstinę PVM s/f, tuomet 05d. užsakau prekes iš Vokietijos ir tą pačią 05d. išrašau normalią PVM s/f klientei (t. y., mano prekių įsigyjimo ir pardavimo klientei sąskaitų data sutampa), na o mano apmokėjimas (išrašas už importuotas prekes) būna 07d., nes praeina kelios dienos, kol nuskaito rezervuotą sumą iš banko <- ar taip viskas ok?

 

Viskas OK.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Labai dėkingas kas klausinėjo ir įpatingai kas atsakynėjo , perskaičiau visa tema ir radau labai daug informacijos , bet tada nuėjau į sodros puslapiį visiškai susimaišiau :D. Galit gal paaiškinti , jeigu mokausi dieniniame skyriuje turiu mokėti tik 9%/mėn. nuo pusęs pelno, o 34.2eur/mėn man nepriklauso?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Labai dėkingas kas klausinėjo ir įpatingai kas atsakynėjo , perskaičiau visa tema ir radau labai daug informacijos , bet tada nuėjau į sodros puslapiį visiškai susimaišiau :D. Galit gal paaiškinti , jeigu mokausi dieniniame skyriuje turiu mokėti tik 9%/mėn. nuo pusęs pelno, o 34.2eur/mėn man nepriklauso?

 

Taip, tau menesinio 34.2 eur nereikia moketi, tik 9% nuo puses pelno PSD. Taip pat nepamirsk VSD ir GPM mokesciu

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki,

 

1. Iš tiekėjo gaunu brokuotą prekę. Klientui nesiunčiu, prekę nurašau (išrašau "nurašymo aktą", kur nurodau, koks būtent brokas, kokia išskaitoma suma, įsigijimo sąskaitos numeris, broko foto ir pan.).

2. Iš tiekėjo gaunu brokuotą prekę. Vis tiek ją išsiunčiu klientui (o gal tiks? gal nepastebės?). Jei negrąžina - viskas ok, jei grąžina - tuomet prekę nurašau (atlieku pirkėjui grąžinimą, išrašau "nurašymo aktą", kur nurodau, koks būtent brokas, kokia išskaitoma suma, įsigijimo sąskaitos numeris, broko foto ir pan.).

3. Iš tiekėjo gaunu iš pažiūros sveiką prekę. Išsiunčiu klientui, maždaug po mėnesio klientui išlenda brokas (pvz., po dviejų užsidėjimų suskyla batų padas). Klientas grąžina prekę, tuomet prekę nurašau (atlieku pirkėjui grąžinimą, išrašau "nurašymo aktą", kur nurodau, koks būtent brokas, kokia išskaitoma suma, įsigijimo sąskaitos numeris, broko foto ir pan.).

 

Ar visi 3 atvejai yra "teisėti" prekių nurašymo atvejai? :)

 

Ačiū

Redagavo Narysx
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki, dirbu ant IV, gal kas galit patikslint kaip yra viršijus 14k Eur Europos sąjungoj, turiu būtinai tapt PVM mokėtoju? Ir kas būna kai viršiji tą sumą mokėčiau dvigubą PVM?

Ir dar klausimas, kaip yra su prekėm, jei aš turiu krūva užsilikusių prekių ir tampu PVM mokėtoju, o už tas prekes PVM mokėjau kitom Eu šalim, tai aš parduodant prekes turėsiu joms PVM priskaičiuot ar ne?

Ir žinoma kaip su PVM yra prekėms kurios atkeliauja iš trečiūjų šalių Kinijos ir tt.

Redagavo mixaz
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki, dirbu ant IV, gal kas galit patikslint kaip yra viršijus 14k Eur Europos sąjungoj, turiu būtinai tapt PVM mokėtoju? Ir kas būna kai viršiji tą sumą mokėčiau dvigubą PVM?

Ir dar klausimas, kaip yra su prekėm, jei aš turiu krūva užsilikusių prekių ir tampu PVM mokėtoju, o už tas prekes PVM mokėjau kitom Eu šalim, tai aš parduodant prekes turėsiu joms PVM priskaičiuot ar ne?

Ir žinoma kaip su PVM yra prekėms kurios atkeliauja iš trečiūjų šalių Kinijos ir tt.

 

Taip, tokia prievolė atsiranda. Jei viršysite šitą 14000 € sumą, tai nuo viršytos sumos, padavus ką nors Lietuvoje, mokėsite PVM.

 

Kurios liko kol buvote ne PVM mokėtojas, parduodate Lietuvoje su PVM, kitur su 0 PVM tarifu. Ir perkant tas prekes sumokėtą PVM jūs galite gražintis, per tokią EPRIS sistemą pateikęs prašymą į atitinkamos ES valstybės VMI.

 

Su prekėmis iš ne ES, tapus PVM mokėtoju jūs jei parduodate Lietuvoje, mokate PVM, o jei ne Lietuvoje, tada su 0 PVM tarifu. Jei tokias prekes atsiimant buvo reikalavimas sumokėti PVM, tai jį nuo tų parduotų prekių galėsite susigrąžinti.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Taip, tokia prievolė atsiranda. Jei viršysite šitą 14000 € sumą, tai nuo viršytos sumos, padavus ką nors Lietuvoje, mokėsite PVM.

 

Kurios liko kol buvote ne PVM mokėtojas, parduodate Lietuvoje su PVM, kitur su 0 PVM tarifu. Ir perkant tas prekes sumokėtą PVM jūs galite gražintis, per tokią EPRIS sistemą pateikęs prašymą į atitinkamos ES valstybės VMI.

 

Su prekėmis iš ne ES, tapus PVM mokėtoju jūs jei parduodate Lietuvoje, mokate PVM, o jei ne Lietuvoje, tada su 0 PVM tarifu. Jei tokias prekes atsiimant buvo reikalavimas sumokėti PVM, tai jį nuo tų parduotų prekių galėsite susigrąžinti.

 

Tai gaunasi dabar, kad mokėsiu dvigubą PVM ir realiai prekes pardavinėt teks į minusą kaip supratau? (P.S. čia el prekyba vykdoma jei tai kaž ką keičia) O visą tai dar klausimas ar susigrąžint pavyks, nes reiks teikti prašymus į užsienį. Reiškiasi rimtai užsiroviau čia...

O dabar PVM mokėtojo numerį reiks į VMI tiesiai vykt ir išsiimt jį?

Dar klausimas jei tarkim viršyta kad ir 300Eur tą 14k Eur suma tai čia kaž kas blogo bus man už tai?

Ir žinoma jei dabar tiesiog, nebesigabanečiau nieko iš ES o tiesiog prekiaučiau, galbūt nereiktų su PVM vargti, nes tiesiog dabar tikrai nesinori prekes į minusą pardavinėt kai uždarbis nuo jų žemiau 10 procentų.

Redagavo mixaz
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie diskusijos

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Atkurti formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...