Pereiti prie turinio

Rekomenduojami pranešimai

Sveiki,

 

Noriu pradėti individualią veiklą. Norėčiau paklausti, jei nesu PVM mokėtojas, kaip turėčiau elgtis su perkamomis prekėmis iš Lietuvos tiekėjų, kurioms yra taikomas PVM? Pavyzdžiui nuperku reikiamas detales, padarau iš jų darbą, užsakovui sąskaitą turiu išrašyti su PVM? Ar sakykim, turiu prašyti, kad jis nupirktų prekes, tada man PVM mokėti už atliktą darbą nereikėtų? Tuomet tik metų gale deklaruočiau gautas pajamas iš IV veiklos?

 

Ačiū už atsakymus.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki,

 

Noriu pradėti individualią veiklą. Norėčiau paklausti, jei nesu PVM mokėtojas, kaip turėčiau elgtis su perkamomis prekėmis iš Lietuvos tiekėjų, kurioms yra taikomas PVM? Pavyzdžiui nuperku reikiamas detales, padarau iš jų darbą, užsakovui sąskaitą turiu išrašyti su PVM? Ar sakykim, turiu prašyti, kad jis nupirktų prekes, tada man PVM mokėti už atliktą darbą nereikėtų? Tuomet tik metų gale deklaruočiau gautas pajamas iš IV veiklos?

 

Ačiū už atsakymus.

jei nesi pvm moketojas tai pirkdamas prekes moki pvm. PVM saskaitu israsyt negali nes nesi pvm moketojas, gali israsyt tiesiog saskaitas fakturas.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki,

 

Noriu pradėti individualią veiklą. Norėčiau paklausti, jei nesu PVM mokėtojas, kaip turėčiau elgtis su perkamomis prekėmis iš Lietuvos tiekėjų, kurioms yra taikomas PVM? Pavyzdžiui nuperku reikiamas detales, padarau iš jų darbą, užsakovui sąskaitą turiu išrašyti su PVM? Ar sakykim, turiu prašyti, kad jis nupirktų prekes, tada man PVM mokėti už atliktą darbą nereikėtų? Tuomet tik metų gale deklaruočiau gautas pajamas iš IV veiklos?

 

Ačiū už atsakymus.

 

 

Jei nesi PVM mokėtojas, tai Tavo nupirktų prekių savikaina ir yra pirkimo kaina su PVM.

Tavo pelnas: pardavimo kaina (PVM Tavo išrašomoje sąskaitoje nėra rašomas) — pirkimo kaina su PVM

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Dėkoju už Jūsų atsakymus.

 

O galimybė paskui yra susigrąžinti sumokėtą PVM už pirktas prekes?

 

Galbūt dar galėčiau sužinoti šiek tiek informacijos apie soc. draudimo ir sveikatos draudimo įmokas Sodrai? - kada turėčiau atlikti įmokas į Sodros surenkamają sąskaitą?

 

Sodroje esu įregistruotas kaip draudėjas.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Dėkoju už Jūsų atsakymus.

 

O galimybė paskui yra susigrąžinti sumokėtą PVM už pirktas prekes?

 

Galbūt dar galėčiau sužinoti šiek tiek informacijos apie soc. draudimo ir sveikatos draudimo įmokas Sodrai? - kada turėčiau atlikti įmokas į Sodros surenkamają sąskaitą?

 

Sodroje esu įregistruotas kaip draudėjas.

Kas liečia Soc draudimą - turi galimybę jei pirmus metus užsiemi IV veikla jų nemokėti.

O kada mokėti? Yra atskiri kodai, gali mokėti tiek kas mėnesį, tiek kas metus deklaruojant pajamas.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Dėkoju už Jūsų atsakymus.

 

O galimybė paskui yra susigrąžinti sumokėtą PVM už pirktas prekes?

 

Ne. Tu nesi pvm moketojas, tad tau negalioja nei prekiu pirkimas be pvm (is uzsienio), nei saskaitu israsymas su pvm, nei kokie nors susigrazinimai.

Redagavo jkacinskas
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki, ir aš turiu klausimą. Esu PVM mokėtojas, perku iš ES PVM mokėtojo su nuliniu PVM. Turėsiu mokėti nuo parduotos sumos PVM ar numanomą 21% PVM nuo pirkimo sumos ir dar 21% procentą nuo skirtumo tarp PVM, kuris susidaro pardavus prekę?

 

PVM moki nuo faktiškai išrašytų sąskaitų, kurias reikės kiekvieną mėnesį pateikinėti VMI.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Tai reiškia nuo pardavimo sumos?

 

Taip. Tau, kaip pardavėjui, mokėtinas PVM skaičiuojasi nuo sumų, už kurias tu parduodi prekes. Čia nesigilinant plačiau apie tai, kiek konkrečiai reiktų mokėti, atsižvelgiant į sumokėtą pvm už pirktas prekes Lietuvoje ir pan.

 

Manau pačiam būtų daug aiškiau visi bendrieji principai pasiskaičius lengvai prieinamą info VMI tinklapy ar pan. Pvz.: https://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis arba tiesiog pasiskambinus į VMI.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Visa ši informacija yra žinoma, tik niekur neradau konkretaus paaiškinimo dėl PVM mokėjimo perkant iš ES PVM mokėtojo su nuliniu PVM. Lietuvoje su PVM viskas aišku, perki su PVM, parduodi su PVM, nuo PVM skirtumo sumoki dar 21%.

 

PVM esmė, kad sumoka galutinis vartotojas mūsų šalyje.

 

Perkant prekes iš ES, kai jos keliauja iš vienos ES šalies kitai ES šaliai iš vieno PVM mokėtojo pas kitą PVM mokėtoją ir yra gabenimą įrodantys dokumentai (beja tai svarbu), išrašomos prekės su 0 PVM.

Prievolė prisiskaičiuoti ir sumokėti PVM savo šalyje nuo pirkimo perduodama pirkėjui. Pirkėjas prisiskaičiuoja, bet kadangi parduoda su PVM, tai turi teisę į PVM atskaitą tai ką prisiskaičiavo, tą ir susigrąžina. Gaunasi gražus nulis.

 

Deklaracijose tai atrodo taip.

 

Pirkau iš PL už 1000 eur 0 proc. PVM (atitinku visas sąlygas).

Pardaviau už 1500 eur +315 eur PVM viso už 1815 eur.

 

Deklaruoju pardavimo PVM + 315 eur

 

įsigytų prekių PVM +210 Eur

įsigytų prekių PVM atskaita -210 Eur.

 

Sumokėti valstybei 315 eur.

 

Suma sumarum įsigijau su nuliniu PVM, parduodu. Susimoku pardavimo PVM nuo parduotų prekių.

 

Simple. :D

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
  • po 2 savaičių...

Prisijunkite prie diskusijos

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Atkurti formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

×
×
  • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Informuojame, kad šiame puslapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.