Pereiti prie turinio

sobartik

Nariai
  • Pranešimai

    9
  • Užsiregistravo

  • Lankėsi

  • Atsiliepimai

    100%

sobartik Pranešimai

  1. Laba diena,

     

    Visada dirbau pagal individualią veiklą, nebuvau nei studentas nei samdomas darbuotojas, tad kas mėnesį mokėjau PSD 90LT. Tačiau gegužės 27d. pasirašiau darbo sutartį, kurioje nurodyta, jog nuo birželio 17 d. pradedu dirbti įmonėje. Klausimas - ar birželio mėn. man dar reikia mokėti tuos 90Lt sodrai ar jau nebe? Už gegužę dar sumokėjau, tačiau dėl birželio abejoju... Ačiū už atsakymą.

  2. Perskaičius didelį kiekį komentarų bei išanalizavus pateiktą informacija "VMI" bei "Sodros" puslapiuose visa deklaravimo eiga pagal mane vyksta taip:

     

    1) Nuo 2012 vasario mėn. vykdau individualią veiklą pagal pažymą. Sausio-rugpjūčio mėn. turėjau studento statusą, bet jau nuo rugsėjo PSD mokėjau savarankiškai Sodrai. Dėl šios priežasties, kaip suprantu, deklaracijoje kas liečia PSD laukelius visur turi būti palikti 0, kadangi PSD visada buvo mokamas Sodrai.

     

    Apskritai, deklaracijoje man tiesiog tereikia nurodyti v6 laukelyje uždirbtas pajamas, V7 nuskaičiuoju 30% nuo pajamų (nerenku išlaidų dokumentų), nurodau GPM tarifą (5%) ir pasirenku jog naudosiu pinigų apskaitos principą. Tada automatiškai 33 laukelyje atsiranda -685, kas reiškia jog 685Lt turėsiu sumokėti pajamų mokesčio.

     

    Užpildžius viską, pateikiu deklaraciją. O kaip toliau? Ar laukti kol patvirtins man šią deklaraciją, ar iškart galiu mokėti Sodrai VSD 28,5% nuo pusės apmokestinamų pajamų, primokėti PSD skirtumą bei sumokėti pajamų mokestį?

     

    2) Ar yra apvalinamos sumos, kurios bus mokamos Sodrai bei VMI?

     

    3) Kaip suprantu įmokos kodai yra šie:

    VSD - 292,

    PSD 9% nuo pajamų minus jau sumokėtas PSD - 343,

    GPM - 1441

     

    Jei kažkas netaip, pataisykit :)

  3. Ačiū už atsakymus, tačiau įdomu tada sužinoti koks dokumentas yra mano gautų pajamų įrodymas, ar tinka tiesiog Paypal sistemoje išrašas, jog gautos pajamos (iš afilliate programų)? Išlaidų aš nefiksuoju, kadangi naudoju 30% atskaitymą. Jei šis išrašas yra tinkamas, tai kokia turiu fiksuoti pajamų bei išlaidų žurnale sumą (tarkim gavau 1000 USD)? Tačiau kaip tada elgtis deklaruojant pajamas naudojantis EDS, jeigu tuos 1000 USD į lietuvišką sąskaitą persivedu ne tą pačią dieną, arba ne visą sumą? Gaunasi taip, kad dokumente, kuris įrodo gautas pajamas, informacija viena (data arba pinigų suma), o Lietuvos banko sąskaitos išrašuose kita, nes deklaruojant pajamas pajamų dokumentų nereikia rodyti, kaip suprantu jų tik gali paprašyti kažkada. Ačiū iš anksto :)

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...